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Elemento de Despesa

3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Dados do Empenho
Número / Exercício 9417 / 2023
Data de Emissão 01/12/2023
Credor / CPF-CNPJ JOAO JOCELI DOS SANTOS COUTO (11.427.703/0001-17)
Modalidade / Espécie PREGAO PRESENCIAL / GLOBAL
Tipo ORÇAMENTÁRIO
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
Funcional Programática ADMINISTRAÇÃO . ADMINISTRAÇÃO GERAL . ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL
Elemento de Despesa 3.3.9.0.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso RECURSO LIVRE
Itens do empenho
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Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 LUBRIFICAÇÃO DE MICRO ONIBUS, ONIBUS E CAMINHOES . R$ 20,00 R$ 57,0000 R$ 1.140,00
2 LUBRIFICAÇÃO - PATROLA , PÁ CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA E ESCAVADEIRA HIDRAULICA . R$ 20,00 R$ 84,0000 R$ 1.680,00
3 LUBRIFICAÇÃO - TRATORES, IMPLEMENTOS E SEMI REBOQUES . R$ 10,00 R$ 37,0000 R$ 370,00
4 LAVAGEM EXTERNA TRATORES, IMPLEMENTOS, SEMI-REBOQUES, PRANCHAS . R$ 10,00 R$ 97,0000 R$ 970,00
5 LAVAGEM INTERNA E EXTERNA PATROLAS, PÁ CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA . R$ 25,00 R$ 190,0000 R$ 4.750,00
6 LAVAGEM INTERNA E EXTERNA MICRO ONIBUS, ONIBUS, CAMINHOES . R$ 20,00 R$ 129,0000 R$ 2.580,00
TOTAL DOS ITENS: R$ 11.490,00
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