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Elemento de Despesa

3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Dados do Empenho
Número / Exercício 4118 / 2023
Data de Emissão 23/05/2023
Credor / CPF-CNPJ VEIGRA CAMINHÕES LTDA (04.859.689/0001-65)
Modalidade / Espécie NAO APLICAVEL / GLOBAL
Tipo ORÇAMENTÁRIO
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO N/COMPUTADOS
Funcional Programática EDUCAÇÃO . ENSINO FUNDAMENTAL . ENSINO REGULAR
Elemento de Despesa 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso SALÁRIO EDUCAÇÃO
Itens do empenho
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Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 MANGUEIRA 3/8 R$ 2,00 R$ 77,1400 R$ 154,28
2 CORREIA 8 PK R$ 1,00 R$ 234,0800 R$ 234,08
3 ADITIVO ANTICORROSIVO ROSA R$ 1,00 R$ 55,3500 R$ 55,35
4 ABRAÇADEIRA PLASTICA R$ 17,00 R$ 0,9800 R$ 16,66
5 ABRAÇADEIRA 10X16X9 R$ 2,00 R$ 11,2500 R$ 22,50
6 PORCA M12X1,75 R$ 1,00 R$ 3,5000 R$ 3,50
7 PINO CENTRAL . R$ 1,00 R$ 76,7400 R$ 76,74
8 LÂMINA 3 MOLAS R$ 2,00 R$ 780,1000 R$ 1.560,20
9 MOLA TRAS VIRADA LADOXQUADRADA LADO Y R$ 1,00 R$ 754,0000 R$ 754,00
TOTAL DOS ITENS: R$ 2.877,31
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