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Elemento de Despesa

3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Dados do Empenho
Número / Exercício 2210 / 2023
Data de Emissão 03/03/2023
Credor / CPF-CNPJ GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI (10.674.585/0001-89)
Modalidade / Espécie PREGAO ELETRONICO / GLOBAL
Tipo ORÇAMENTÁRIO
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
Funcional Programática ADMINISTRAÇÃO . ADMINISTRAÇÃO GERAL . ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL
Elemento de Despesa 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso RECURSO LIVRE
Itens do empenho
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Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 ÁLCOOL ETÍLICO LIQUIDO HIDRATADO 70% INPM R$ 10,00 R$ 4,9400 R$ 49,40
2 SACO PARA LIXO, DENSIDADE 12, COR PRETA, POLIETILENO - CAPACIDADE 100 LTS - 20KG (75 X 105 CM) PCT C/10 UNIDADES . R$ 20,00 R$ 28,0000 R$ 560,00
3 LUVA MULTIUSO DE LATEX COM REVESTIMENTO INTERNO EM FLOCOS DE ALGODÃO, COR AMARELA, VERDE OU LARANJA, COM ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE - TAMANHO M . R$ 10,00 R$ 2,2700 R$ 22,70
4 LUVA MULTIUSO DE LÁTEX NATURAL COM REVESTIMENTO INTERNO EM FLOGO DE ALGODÃO, COR AMARELA, VERDE OU LARANJA, COM ACABAMENTO ENTIDERRAPANTE - GG . R$ 10,00 R$ 2,2700 R$ 22,70
5 LUVA MULTIUSO DE LÁTEX NATURAL COM REVESTIMENTO INTERNO EM FLOCOS DE ALGODÃO, COR AMARELA, VERDE OU LARANJA, COM ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE - TAMANHO G . R$ 10,00 R$ 2,2700 R$ 22,70
TOTAL DOS ITENS: R$ 677,50
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