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Elemento de Despesa

3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Dados do Empenho
Número / Exercício 1281 / 2019
Data de Emissão 14/02/2019
Credor / CPF-CNPJ KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME (27.403.752/0001-50)
Modalidade / Espécie PREGAO PRESENCIAL / ORDINÁRIO
Tipo ORÇAMENTÁRIO
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS
Funcional Programática ADMINISTRAÇÃO . ADMINISTRAÇÃO GERAL . ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL
Elemento de Despesa 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS
Itens do empenho
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Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 SAPONACEO LÍQUIDO CREMOSO C/300ML . R$ 11,00 R$ 5,2000 R$ 57,20
2 SABONETE GLICERINA 90GR . R$ 30,00 R$ 2,1000 R$ 63,00
3 PANO P/LIMPEZA (MULTI-USO) - PCT C/5UNI CADA . R$ 10,00 R$ 6,1000 R$ 61,00
4 LIMPA VIDRO C/ ALCOOL - 500 ML . R$ 5,00 R$ 6,2000 R$ 31,00
5 INSETICIDA SPRAY MULTIUSO 300 ML . R$ 5,00 R$ 10,0000 R$ 50,00
6 DETERGENTE DE LOUÇA- AQUIL BENZENO SULFONADO SODIO LINEAR, AQUIL BEZENO SULFONATO DE TRIETANOLAMINA LAURIL ESTER SULFATO DE SODIO, SULFATO DE MAGNESIO, EDTA, FORMOL, CORANTE, PERFUME E ÁGUA, CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL - 500 ML - NEUTRO . R$ 8,00 R$ 2,0000 R$ 16,00
7 DESINFETANTE A BASE DE PINHO - 02 LTS . R$ 10,00 R$ 7,0000 R$ 70,00
8 ALCOOL ETILICO COM TEOR ALCOOLICO ENTRE 95,96 GL, VOLUME OU 92,6 A 93,8 A 15ºC. USO DOMESTICO, COM REGISTRO NA ANVISA, DATA DE VALIDADE DE 1 ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA - EMBALAGEM DE 1 LT . R$ 10,00 R$ 7,5000 R$ 75,00
TOTAL DOS ITENS: R$ 423,20
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