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Elemento de Despesa

3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Dados do Empenho
Número / Exercício 1160 / 2019
Data de Emissão 01/02/2019
Credor / CPF-CNPJ JAIRO JOSE CASSOL FLORES ME (19.617.763/0001-04)
Modalidade / Espécie PREGAO PRESENCIAL / ORDINÁRIO
Tipo ORÇAMENTÁRIO
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO RECURSO MDE 25% CF
Funcional Programática EDUCAÇÃO . ENSINO FUNDAMENTAL . ENSINO REGULAR
Elemento de Despesa 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso MDE
Itens do empenho
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Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 OLEO DO MOTOR R$ 1,00 R$ 595,7400 R$ 595,74
2 FLUIDO DE DIREÇÃO HIDRÁULICA R$ 1,00 R$ 180,5500 R$ 180,55
3 FILTRO DE COMBUSTÍVEL R$ 1,00 R$ 175,2000 R$ 175,20
4 FILTRO PURIFICADOR DE AR R$ 1,00 R$ 192,8000 R$ 192,80
5 FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR R$ 1,00 R$ 114,1400 R$ 114,14
6 BORRACHA AMORTECEDOR DIANTEIRA E TRASEIRA R$ 4,00 R$ 31,8000 R$ 127,20
7 JOGO DE BORRACHA DO ESTABILIZADOR R$ 1,00 R$ 97,8400 R$ 97,84
8 RADIO . R$ 1,00 R$ 621,4400 R$ 621,44
9 JOGO DE LONAS DE FREIO TRASEIRA R$ 1,00 R$ 510,9200 R$ 510,92
10 JOGO DE LONAS DE FREIO DIANTEIRO R$ 1,00 R$ 484,2300 R$ 484,23
TOTAL DOS ITENS: R$ 3.100,06
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