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Elemento de Despesa

3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Dados do Empenho
Número / Exercício 1142 / 2019
Data de Emissão 01/02/2019
Credor / CPF-CNPJ JAIRO JOSE CASSOL FLORES ME (19.617.763/0001-04)
Modalidade / Espécie PREGAO PRESENCIAL / ORDINÁRIO
Tipo ORÇAMENTÁRIO
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO RECURSO MDE 25% CF
Funcional Programática EDUCAÇÃO . ENSINO FUNDAMENTAL . ENSINO REGULAR
Elemento de Despesa 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso MDE
Itens do empenho
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Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 JOGO EMBUCHAMENTO DIANTEIRO LADO ESQUERDO E DIREITO R$ 1,00 R$ 2.312,0000 R$ 2.312,00
2 FILTRO PURIFICADOR DE AR R$ 1,00 R$ 142,8800 R$ 142,88
3 FILTRO DE OLEO DO MOTOR R$ 1,00 R$ 106,3500 R$ 106,35
4 FILTRO COMBUSTÍVEL R$ 1,00 R$ 211,8700 R$ 211,87
5 CRUZETAS . R$ 1,00 R$ 351,4200 R$ 351,42
6 COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO R$ 1,00 R$ 5.851,7600 R$ 5.851,76
7 BOMBA D'ÁGUA R$ 1,00 R$ 1.589,6000 R$ 1.589,60
8 JOGO DE LONAS DE FREIO DIANTEIRO R$ 1,00 R$ 352,5400 R$ 352,54
9 JOGO DE LONAS DE FREIO TRASEIRO R$ 1,00 R$ 352,5400 R$ 352,54
TOTAL DOS ITENS: R$ 11.270,96
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