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Elemento de Despesa

3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Dados do Empenho
Número / Exercício 1141 / 2019
Data de Emissão 01/02/2019
Credor / CPF-CNPJ JAIRO JOSE CASSOL FLORES ME (19.617.763/0001-04)
Modalidade / Espécie PREGAO PRESENCIAL / ORDINÁRIO
Tipo ORÇAMENTÁRIO
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO RECURSO MDE 25% CF
Funcional Programática EDUCAÇÃO . ENSINO FUNDAMENTAL . ENSINO REGULAR
Elemento de Despesa 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso MDE
Itens do empenho
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Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 OLEO PARA O MOTOR. R$ 1,00 R$ 635,7300 R$ 635,73
2 FILTRO DE COMBUSTÍVEL. R$ 1,00 R$ 189,2000 R$ 189,20
3 FILTRO DO PURIFICADOR DE AR. R$ 1,00 R$ 206,0000 R$ 206,00
4 FILTRO FILTRO DE OLEO DO MOTOR. R$ 1,00 R$ 113,9400 R$ 113,94
5 JOGO DE BORRACHAS DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO. R$ 1,00 R$ 116,3400 R$ 116,34
6 BRAÇO AUXILIAR DA DIREÇÃO COM AS DUAS PONTEIRAS. R$ 1,00 R$ 1.760,0000 R$ 1.760,00
7 AMORTECEDOR DIANTEIRO . R$ 2,00 R$ 451,1500 R$ 902,30
8 JOGO DE LONAS DE FREIO DIANTEIRO. R$ 1,00 R$ 484,2300 R$ 484,23
9 CAMERA DE RÉ . R$ 1,00 R$ 243,9900 R$ 243,99
10 PEDAL DE FREIO COM VÁLCULA DE AR. R$ 1,00 R$ 2.060,0000 R$ 2.060,00
TOTAL DOS ITENS: R$ 6.711,73
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