Sincronizando dados...

pmcacequi@hotmail.com
Elemento de Despesa

3.3.9.0.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Dados do Empenho
Número / Exercício 7156 / 2015
Data de Emissão 20/07/2015
Credor / CPF-CNPJ EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S A EMBRATEL (33.530.486/0001-29)
Modalidade / Espécie NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO
Tipo ORÇAMENTÁRIO
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Funcional Programática ADMINISTRAÇÃO . ADMINISTRAÇÃO GERAL . ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL
Elemento de Despesa 3.3.9.0.92.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fonte de Recurso FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher
Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 REF. A DESPESAS DE SERVIÇOS (21) EFETUADAS NOS EXERCIOS DE 2008,2009 E 2014,CFE FATURA ANEXA. R$ 1,00 R$ 359,9600 R$ 359,96
TOTAL DOS ITENS: R$ 359,96
Voltar