Sincronizando dados...

pmcacequi@hotmail.com
Elemento de Despesa

3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Dados do Empenho
Número / Exercício 7733 / 2015
Data de Emissão 30/07/2015
Credor / CPF-CNPJ IVORI LEAL & CIA LTDA (05.096.448/0001-74)
Modalidade / Espécie NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO
Tipo ORÇAMENTÁRIO
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO N/COMPUTADOS
Funcional Programática EDUCAÇÃO . ENSINO FUNDAMENTAL . ENSINO REGULAR
Elemento de Despesa 3.3.9.0.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher
Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 TROCA DOS DISCOS DE FREIOS DINTEIROS R$ 1,00 R$ 180,0000 R$ 180,00
2 CONSERTO DESENCRAVAR PINÇAS DE FREIOS R$ 1,00 R$ 90,0000 R$ 90,00
3 TROCA DO KIT DE EMBREAGEM R$ 1,00 R$ 450,0000 R$ 450,00
4 TROCA DOS ROLAMENTOS DAS RODAS DIANTEIRAS R$ 1,00 R$ 300,0000 R$ 300,00
5 CONSERTO : REGULAR BARRA DE TORÇÃO R$ 1,00 R$ 60,0000 R$ 60,00
6 TROCA DO KIT DE CILINDROS DE EMBREAGEM R$ 1,00 R$ 180,0000 R$ 180,00
7 CONSERTO : TIRAR VAZAMENTO DE ÁGUA R$ 1,00 R$ 75,0000 R$ 75,00
8 TROCA DAS CRUZETAS DO CARDAN R$ 1,00 R$ 125,0000 R$ 125,00
9 TROCA DE PASTILHAS DE FREIOS DIANTEIROS R$ 1,00 R$ 100,0000 R$ 100,00
TOTAL DOS ITENS: R$ 1.560,00
Voltar