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Elemento de Despesa

4.6.9.0.71.00.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO

Dados do Empenho
Número / Exercício 7768 / 2024
Data de Emissão 26/09/2024
Credor / CPF-CNPJ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (88.604.897/0001-03)
Modalidade / Espécie NAO APLICAVEL / GLOBAL
Tipo ORÇAMENTÁRIO
Órgão / Unidade ENCARGOS ESPECIAIS - AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA
Funcional Programática ENCARGOS ESPECIAIS . SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA . ENCARGOS ESPECIAIS - AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA
Elemento de Despesa 4.6.9.0.71.00.00.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO
Fonte de Recurso ALIENACAO DE VEICULOS LIVRE
Itens do empenho
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Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 PGTO REF AO PARCELAMENTO DO (INSS) 611359146, PARCELA Nº 172, CFE GUIA EM ANEXO. R$ 1,00 R$ 41.694,6100 R$ 41.694,61
TOTAL DOS ITENS: R$ 41.694,61
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