Elemento de Despesa
3.3.9.0.93.00.00.00.00 • INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 2920 / 2024 |
| Data de Emissão | 27/03/2024 |
| Credor / CPF-CNPJ | ALEXANDRE DA SILVA MAYER (***.***.***-**) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / GLOBAL |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS |
| Funcional Programática | ADMINISTRAÇÃO . ADMINISTRAÇÃO GERAL . ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
| Fonte de Recurso | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
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| 1 | RESSARCIMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE 11,32 A SER PAGO AO SERVIDOR ALEXANDRE MAYER O QUAL REALIZOU UMA VIAGEM PARA SANTA MARIA PARA LEVAR A ACOLHIDA LUCIANA SOLAINE PIMENTEL DE LIMA PARA ATENDIMENTO NO HUSM NO DIA 21/03/2024. NF:000341559 SERIE:2 | R$ 1,00 | R$ 11,3200 | R$ 11,32 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 11,32 | |||