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Elemento de Despesa

3.3.9.0.46.00.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTAÇAO

Dados do Empenho
Número / Exercício 99 / 2024
Data de Emissão 03/01/2024
Credor / CPF-CNPJ TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA (05.937.920/0001-54)
Modalidade / Espécie DISPENSA / GLOBAL
Tipo ORÇAMENTÁRIO
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
Funcional Programática ADMINISTRAÇÃO . ADMINISTRAÇÃO GERAL . ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL
Elemento de Despesa 3.3.9.0.46.00.00.00.00 - AUXILIO-ALIMENTAÇAO
Fonte de Recurso RECURSO LIVRE
Itens do empenho
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Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 VALE FEIRA PARA 41 SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO. R$ 123,00 R$ 40,0000 R$ 4.920,00
TOTAL DOS ITENS: R$ 4.920,00
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