Elemento de Despesa
3.3.9.0.46.00.00.00.00 • AUXILIO-ALIMENTAÇAO
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 86 / 2024 |
| Data de Emissão | 03/01/2024 |
| Credor / CPF-CNPJ | TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA (05.937.920/0001-54) |
| Modalidade / Espécie | DISPENSA / GLOBAL |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO - ESPORTE, CULTURA E TURISMO |
| Funcional Programática | COMÉRCIO E SERVIÇOS . TURISMO . ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.46.00.00.00.00 - AUXILIO-ALIMENTAÇAO |
| Fonte de Recurso | RECURSO LIVRE |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VALE FEIRA PARA 21 SERVIDORES DA SECRETARIA DE TURISMO. | R$ 63,00 | R$ 40,0000 | R$ 2.520,00 |
| TOTAL DOS ITENS: | R$ 2.520,00 | |||