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Elemento de Despesa

3.3.9.0.46.00.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTAÇAO

Dados do Empenho
Número / Exercício 86 / 2024
Data de Emissão 03/01/2024
Credor / CPF-CNPJ TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA (05.937.920/0001-54)
Modalidade / Espécie DISPENSA / GLOBAL
Tipo ORÇAMENTÁRIO
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO - ESPORTE, CULTURA E TURISMO
Funcional Programática COMÉRCIO E SERVIÇOS . TURISMO . ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL
Elemento de Despesa 3.3.9.0.46.00.00.00.00 - AUXILIO-ALIMENTAÇAO
Fonte de Recurso RECURSO LIVRE
Itens do empenho
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Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 VALE FEIRA PARA 21 SERVIDORES DA SECRETARIA DE TURISMO. R$ 63,00 R$ 40,0000 R$ 2.520,00
TOTAL DOS ITENS: R$ 2.520,00
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