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Elemento de Despesa

3.3.9.0.46.00.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTAÇAO

Dados do Empenho
Número / Exercício 3264 / 2024
Data de Emissão 12/04/2023
Credor / CPF-CNPJ TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA (05.937.920/0001-54)
Modalidade / Espécie DISPENSA / GLOBAL
Tipo RESTOS A PAGAR
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC.PRÓPRIOS 15% CF
Funcional Programática SAÚDE . ATENÇÃO BÁSICA . ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO
Elemento de Despesa 3.3.9.0.46.00.00.00.00 - AUXILIO-ALIMENTAÇAO
Fonte de Recurso ASPS
Itens do empenho
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Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 VALE FEIRA PARA 95 SERVODORES SMS - REFERENTE MAIO A DEZEMBRO /2023 R$ 760,00 R$ 13,9558 R$ 10.606,41
TOTAL DOS ITENS: R$ 10.606,41
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