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Elemento de Despesa

3.3.9.0.46.00.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTAÇAO

Dados do Empenho
Número / Exercício 3247 / 2024
Data de Emissão 12/04/2023
Credor / CPF-CNPJ TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA (05.937.920/0001-54)
Modalidade / Espécie DISPENSA / GLOBAL
Tipo RESTOS A PAGAR
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS
Funcional Programática ADMINISTRAÇÃO . ADMINISTRAÇÃO GERAL . ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL
Elemento de Despesa 3.3.9.0.46.00.00.00.00 - AUXILIO-ALIMENTAÇAO
Fonte de Recurso FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Itens do empenho
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Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 VALE FEIRA 17 SERVIDORES - REFERENTE AOS MESES MAIO A DEZEMBRO/2023 R$ 136,00 R$ 10,7269 R$ 1.458,86
TOTAL DOS ITENS: R$ 1.458,86
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