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Elemento de Despesa

3.3.9.0.46.00.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTAÇAO

Dados do Empenho
Número / Exercício 3221 / 2024
Data de Emissão 12/04/2023
Credor / CPF-CNPJ TOPCARD CARTOES DO BRASIL LTDA (05.937.920/0001-54)
Modalidade / Espécie DISPENSA / GLOBAL
Tipo RESTOS A PAGAR
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO RECURSO MDE 25% CF
Funcional Programática EDUCAÇÃO . ENSINO FUNDAMENTAL . ENSINO REGULAR
Elemento de Despesa 3.3.9.0.46.00.00.00.00 - AUXILIO-ALIMENTAÇAO
Fonte de Recurso MDE
Itens do empenho
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Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 VALE FEIRA 35 SERVIDORES - REFERENTE JANEIRO A ABRIL/2023 - 40 REAIS R$ 35,00 R$ 131,6011 R$ 4.606,04
TOTAL DOS ITENS: R$ 4.606,04
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