Sincronizando dados...

pmcacequi@hotmail.com
Elemento de Despesa

3.3.9.0.46.00.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTAÇAO

Dados do Empenho
Número / Exercício 1979 / 2024
Data de Emissão 28/02/2023
Credor / CPF-CNPJ FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - ME (21.935.659/0001-00)
Modalidade / Espécie PREGAO PRESENCIAL / GLOBAL
Tipo RESTOS A PAGAR
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
Funcional Programática ADMINISTRAÇÃO . ADMINISTRAÇÃO GERAL . ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL
Elemento de Despesa 3.3.9.0.46.00.00.00.00 - AUXILIO-ALIMENTAÇAO
Fonte de Recurso RECURSO LIVRE
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher
Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE A 44 SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO R$ 440,00 R$ 35,5563 R$ 15.644,77
TOTAL DOS ITENS: R$ 15.644,77
Voltar