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Elemento de Despesa

3.3.9.0.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Dados do Empenho
Número / Exercício 6509 / 2024
Data de Emissão 15/08/2024
Credor / CPF-CNPJ LUCIANA RENIRA KLEINERT- ME (08.492.194/0001-00)
Modalidade / Espécie PREGAO PRESENCIAL / GLOBAL
Tipo ORÇAMENTÁRIO
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC.PRÓPRIOS 15% CF
Funcional Programática SAÚDE . ATENÇÃO BÁSICA . ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO
Elemento de Despesa 3.3.9.0.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA - EMENDAS INDIVIDUAIS
Itens do empenho
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Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 TRANSPORTE INTERMUNICIPAL EM ONIBUS DE PASSAGEIROS PARTINDO DE CACEQUI, VEÍCULO CAPACIDAQDE DE 42 PASSAGEIROS VIAGEM DIA 06/08, 07/08, 08/08 PARA FAXINAL E 12/08 PARA SANTA MARIA R$ 1.500,00 R$ 6,8000 R$ 10.200,00
2 TRANSPORTE INTERMUNICIPAL EM MICRO-ONIBUS DE PASSAGEIROS PARTINDO DE CACEQUI, VEÍCULO CAPACIDAQDE DE 15 PASSAGEIROS VIAGEM PARA SANTIAGO DIA 05/08 E 09/08, PARA ROSARIO DIA 12/08 E PARA SANTA MARIA PARA 13/08 E 14/08 R$ 1.100,00 R$ 4,0000 R$ 4.400,00
TOTAL DOS ITENS: R$ 14.600,00
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