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Elemento de Despesa

3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Dados do Empenho
Número / Exercício 8712 / 2024
Data de Emissão 19/11/2024
Credor / CPF-CNPJ GABRIELI DE MELO VOLZ- EPP (28.931.578/0001-80)
Modalidade / Espécie PREGAO PRESENCIAL / GLOBAL
Tipo ORÇAMENTÁRIO
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - VINCULADOS
Funcional Programática ASSISTÊNCIA SOCIAL . ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA . ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
Elemento de Despesa 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso FNAS PISO BÁS.VARIÁVEL-SCFV
Itens do empenho
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Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 OLEO DE SOJA - 900 ML . R$ 20,00 R$ 6,9000 R$ 138,00
2 PIRULITO PACT. COM 50 UNI. SORTIDO NOS SABORES, COM RECHEIO DE CHICLE.AÇÚCAR, XAROPE DE GLUCOSE, GOMA BASE, ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO, AROMATIZANTES, REGULADOR DE ACIDEZ LACTATO DE SÓDIO, UMECTANTE GLICERINA E CORANTES ARTIFICIAIS PCT 400 GR . R$ 20,00 R$ 11,5300 R$ 230,60
3 SALSICHA TIPO VIENA (A GRANEL) PRODUTO RESFRIADO, NÃO APIMENTADO, DE BOA QUALIDADE, ARMAZENADA EM EMBALAGEM DE 2 A 3,5 KG, RESISTENTE E ADEQUADA . R$ 40,00 R$ 9,8900 R$ 395,60
TOTAL DOS ITENS: R$ 764,20
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