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Elemento de Despesa

3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Dados do Empenho
Número / Exercício 8114 / 2024
Data de Emissão 21/10/2024
Credor / CPF-CNPJ ALEX RAMOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS (31.697.760/0001-23)
Modalidade / Espécie PREGAO ELETRONICO / GLOBAL
Tipo ORÇAMENTÁRIO
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - VINCULADOS
Funcional Programática ASSISTÊNCIA SOCIAL . ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA . ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
Elemento de Despesa 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso FNAS PISO BÁS.VARIÁVEL-SCFV
Itens do empenho
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Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 MANGUEIRA LUMINOSA LED , 110/220V, COM CINCO CONECTORES, ROLO DE 100 METROS , COR BRANCO FRIO - A PROVA D'ÁGUA. . R$ 15,00 R$ 416,9000 R$ 6.253,50
TOTAL DOS ITENS: R$ 6.253,50
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