Sincronizando dados...

pmcacequi@hotmail.com
Elemento de Despesa

3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Dados do Empenho
Número / Exercício 7827 / 2024
Data de Emissão 30/09/2024
Credor / CPF-CNPJ TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A (03.506.307/0001-57)
Modalidade / Espécie PREGAO ELETRONICO / GLOBAL
Tipo ORÇAMENTÁRIO
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
Funcional Programática ADMINISTRAÇÃO . ADMINISTRAÇÃO GERAL . ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL
Elemento de Despesa 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso RECURSO LIVRE
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher
Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 OLEO DIESEL . R$ 22.000,00 R$ 6,2000 R$ 136.400,00
2 DIESEL S10 . R$ 9.500,00 R$ 6,3000 R$ 59.850,00
3 GASOLINA COMUM R$ 8.044,16 R$ 5,7800 R$ 46.495,24
TOTAL DOS ITENS: R$ 242.745,24
Voltar