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Elemento de Despesa

3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Dados do Empenho
Número / Exercício 7779 / 2024
Data de Emissão 26/09/2024
Credor / CPF-CNPJ DIRNEI DOS SANTOS MENEZES (05.199.750/0001-58)
Modalidade / Espécie PREGAO ELETRONICO / GLOBAL
Tipo ORÇAMENTÁRIO
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SECRETARIA DA FAZENDA
Funcional Programática ADMINISTRAÇÃO . ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA . ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS
Elemento de Despesa 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso RECURSO LIVRE
Itens do empenho
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Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 BUCHA DO BRAÇO OCILANTE ESQ R$ 1,00 R$ 1.184,4800 R$ 1.184,48
2 BARRA ESTABILIZADOR SUP EST DIA R$ 2,00 R$ 33,4400 R$ 66,88
3 SENSOR TEMPERATURA . R$ 1,00 R$ 50,2600 R$ 50,26
4 ROLAMENTO RODA TRAS ESQ R$ 1,00 R$ 170,5200 R$ 170,52
5 ROLAMENTO E OSCILANTE R$ 1,00 R$ 207,6700 R$ 207,67
6 PONTA DE EIXO TRA ESQ R$ 1,00 R$ 155,6000 R$ 155,60
7 FILTRO DE OLEO . R$ 1,00 R$ 16,6500 R$ 16,65
8 AMORTECEDOR TRASEIRO ENCOSTO TRAS ESQUERDO R$ 1,00 R$ 68,8000 R$ 68,80
9 COIFA EIXO TRA ESQ R$ 1,00 R$ 196,0500 R$ 196,05
10 COIFA AMORTECEDOR ESQ R$ 1,00 R$ 38,5300 R$ 38,53
11 VELAS DE IGNIÇAO . R$ 4,00 R$ 32,2600 R$ 129,04
12 AMORTECEDOR DIANTEIRO ENCOS ESQ R$ 1,00 R$ 17,3700 R$ 17,37
13 DISCO FREIO DIA ESQ R$ 1,00 R$ 1.302,8000 R$ 1.302,80
14 PASTILHA DE FREIO . R$ 1,00 R$ 134,3300 R$ 134,33
15 CILINDRO FREIO TRAS ESQ R$ 1,00 R$ 132,6100 R$ 132,61
16 BUCHA DA BARRA ESTAB DIR R$ 1,00 R$ 205,3200 R$ 205,32
TOTAL DOS ITENS: R$ 4.076,91
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