Sincronizando dados...

pmcacequi@hotmail.com
Elemento de Despesa

3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Dados do Empenho
Número / Exercício 7734 / 2024
Data de Emissão 24/09/2024
Credor / CPF-CNPJ A.A. DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE ARTIGOS DE DECORACAO LTDA (17.063.632/0001-05)
Modalidade / Espécie PREGAO ELETRONICO / GLOBAL
Tipo ORÇAMENTÁRIO
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - VINCULADOS
Funcional Programática ASSISTÊNCIA SOCIAL . ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA . ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
Elemento de Despesa 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher
Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 PINCEL ATOMICO VERMELHO CAIXA C/ 12 UNIDADES . R$ 1,00 R$ 9,4000 R$ 9,40
2 PINCEL ATOMICO NA COR PRETA, PERMANENTE, COM TAMPA ASFIXIANTE, PONTA DE NYLON 4,0MM. ESTOJO COM 12 UNIDADES . R$ 1,00 R$ 9,4000 R$ 9,40
3 PINCEL ATOMICO AZUL CAIXA C/ 12 UNIDADES . R$ 1,00 R$ 9,4000 R$ 9,40
4 BLOCO DE NOTAS PARA RECADO REMOVIVEIS, COM MEDIDAS MINIMAS DE 38MMX 50MM- 4 UNIDADES DE 100 FOLHAS CADA . R$ 2,00 R$ 2,5000 R$ 5,00
5 ALMOFADA P/ CARIMBO N.° 3 . R$ 1,00 R$ 3,9000 R$ 3,90
TOTAL DOS ITENS: R$ 37,10
Voltar