Sincronizando dados...

pmcacequi@hotmail.com
Elemento de Despesa

3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Dados do Empenho
Número / Exercício 7312 / 2024
Data de Emissão 17/09/2024
Credor / CPF-CNPJ DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (08.849.206/0001-00)
Modalidade / Espécie PREGÃO LEI 14.133 ELETRÔNICO / GLOBAL
Tipo ORÇAMENTÁRIO
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC.VINCULADOS
Funcional Programática SAÚDE . ATENÇÃO BÁSICA . ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO
Elemento de Despesa 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher
Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 TIRAS DE POLIESTER TRANSPARENTE - 10X120X0,05 MM - ENVELOPE C/ 50 UNIDADES . R$ 30,00 R$ 1,0700 R$ 32,10
2 POTE DAPEN DE VIDRO . R$ 10,00 R$ 2,4300 R$ 24,30
TOTAL DOS ITENS: R$ 56,40
Voltar