Sincronizando dados...

pmcacequi@hotmail.com
Elemento de Despesa

3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Dados do Empenho
Número / Exercício 7130 / 2024
Data de Emissão 05/09/2024
Credor / CPF-CNPJ DIRNEI DOS SANTOS MENEZES (05.199.750/0001-58)
Modalidade / Espécie PREGAO ELETRONICO / GLOBAL
Tipo ORÇAMENTÁRIO
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO N/COMPUTADOS
Funcional Programática EDUCAÇÃO . ENSINO FUNDAMENTAL . ENSINO REGULAR
Elemento de Despesa 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso SALÁRIO EDUCAÇÃO
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher
Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 ROLAMENTO . R$ 1,00 R$ 36,7600 R$ 36,76
2 JOGO DE PASTILHA DE FREIO . R$ 1,00 R$ 424,5900 R$ 424,59
3 DISCO CONJ DISCO FREIO DIANT R$ 1,00 R$ 1.141,3700 R$ 1.141,37
4 AMORTECEDOR DIANTEIRO DIR R$ 1,00 R$ 516,3600 R$ 516,36
5 DIREÇÃO MECANISMO R$ 1,00 R$ 2.734,5800 R$ 2.734,58
6 GUARNIÇÃO AMORTECEDOR DIANT ESQU R$ 1,00 R$ 65,6600 R$ 65,66
7 AMORTECEDOR DIANTEIRO ESQUERDO R$ 1,00 R$ 516,3600 R$ 516,36
TOTAL DOS ITENS: R$ 5.435,68
Voltar