Sincronizando dados...

pmcacequi@hotmail.com
Elemento de Despesa

3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Dados do Empenho
Número / Exercício 7119 / 2024
Data de Emissão 02/09/2024
Credor / CPF-CNPJ TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A (03.506.307/0001-57)
Modalidade / Espécie PREGAO ELETRONICO / GLOBAL
Tipo ORÇAMENTÁRIO
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC.PRÓPRIOS 15% CF
Funcional Programática SAÚDE . ATENÇÃO BÁSICA . ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO
Elemento de Despesa 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso ASPS
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher
Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 OLEO DIESEL . R$ 5.722,97 R$ 6,2000 R$ 35.482,41
2 DIESEL S10 . R$ 5.199,86 R$ 6,3000 R$ 32.759,12
3 GASOLINA COMUM R$ 2.948,83 R$ 5,7800 R$ 17.044,24
TOTAL DOS ITENS: R$ 85.285,77
Voltar