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Elemento de Despesa

3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Dados do Empenho
Número / Exercício 6948 / 2024
Data de Emissão 21/08/2024
Credor / CPF-CNPJ GABRIELI DE MELO VOLZ- EPP (28.931.578/0001-80)
Modalidade / Espécie PREGAO PRESENCIAL / GLOBAL
Tipo ORÇAMENTÁRIO
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC.PRÓPRIOS 15% CF
Funcional Programática SAÚDE . ATENÇÃO BÁSICA . ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO
Elemento de Despesa 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso ASPS
Itens do empenho
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Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 CAFE EM PÓ EXTRA FORTE - TORRADO E MOÍDO, EMBALADO A VÁCUO DE BOA QUALIDADE COM SELO DE PUREZA ABIC. EMBALAGEM DE 500G . R$ 6,00 R$ 14,9900 R$ 89,94
2 CHA DE CAIXA - SABORES VARIADOS, COM NO MÍNIMO 10 SACHES, COM 10 G CADA . R$ 5,00 R$ 4,2000 R$ 21,00
3 FRIOS VARIADOS (CENTO) PRODUTO LIVRE DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTÂNCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERAR OS ASPECTOS NORMAIS DO PRODUTO OU QUALQUER APARATO QUE VENHA ENCOBRIR POSSÍVEIS ALTERAÇÕES; PRODUTO ISENTO DE BOLOR E RANÇO . R$ 3,00 R$ 79,8000 R$ 239,40
TOTAL DOS ITENS: R$ 350,34
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