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Elemento de Despesa

3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Dados do Empenho
Número / Exercício 5624 / 2024
Data de Emissão 02/07/2024
Credor / CPF-CNPJ A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (45.212.009/0001-02)
Modalidade / Espécie PREGAO ELETRONICO / GLOBAL
Tipo ORÇAMENTÁRIO
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
Funcional Programática ADMINISTRAÇÃO . ADMINISTRAÇÃO GERAL . ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL
Elemento de Despesa 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso RECURSO LIVRE
Itens do empenho
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Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 SACO PARA LIXO REFORÇADO, COR PRETA, POLIETILENO - 100L - PACOTE COM 100 . R$ 50,00 R$ 16,0000 R$ 800,00
2 LUVA MULTIUSO DE LATEX COM REVESTIMENTO INTERNO EM FLOCOS DE ALGODÃO, COR AMARELA, VERDE OU LARANJA, COM ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE - TAMANHO M . R$ 5,00 R$ 1,9000 R$ 9,50
TOTAL DOS ITENS: R$ 809,50
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