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Elemento de Despesa

3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Dados do Empenho
Número / Exercício 5342 / 2024
Data de Emissão 27/06/2024
Credor / CPF-CNPJ WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI (30.986.684/0001-03)
Modalidade / Espécie PREGAO ELETRONICO / GLOBAL
Tipo ORÇAMENTÁRIO
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO RECURSO MDE 25% CF
Funcional Programática EDUCAÇÃO . EDUCAÇÃO INFANTIL . EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
Elemento de Despesa 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso MDE
Itens do empenho
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Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. P - LÁTEX DESCARTÁVEL - CX COM 100 UNID. . R$ 20,00 R$ 20,3400 R$ 406,80
2 LUVA DE PROCEDIMENTO TAM G - LÁTEX DESCARTÁVEL - CX COM 100 UNID. . R$ 20,00 R$ 21,4900 R$ 429,80
3 CREME DENTAL SEM FLUOR - EMBALAGEM 90G - GEL . R$ 10,00 R$ 6,6100 R$ 66,10
4 LUVA DE PROCEDIMENTO TAM.M - LÁTEX DESCARTÁVEL - CX COM 100 UNID. . R$ 20,00 R$ 20,3500 R$ 407,00
TOTAL DOS ITENS: R$ 1.309,70
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