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Elemento de Despesa

3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Dados do Empenho
Número / Exercício 4828 / 2024
Data de Emissão 17/06/2024
Credor / CPF-CNPJ CARLOS ENRIQUE LUSSANI (19.941.698/0001-78)
Modalidade / Espécie PREGAO ELETRONICO / GLOBAL
Tipo ORÇAMENTÁRIO
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
Funcional Programática ADMINISTRAÇÃO . ADMINISTRAÇÃO GERAL . ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL
Elemento de Despesa 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso RECURSO LIVRE
Itens do empenho
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Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 BALÃO COLORIDO TAMANHO 9 - PCT C/ 50 UNIDADES CORES SORTIDAS . R$ 5,00 R$ 8,6900 R$ 43,45
2 BALÃO COLORIDO N.º 7 - PCT C/ 50 UNIDADES .. R$ 5,00 R$ 4,7000 R$ 23,50
TOTAL DOS ITENS: R$ 66,95
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