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Elemento de Despesa

3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Dados do Empenho
Número / Exercício 3839 / 2024
Data de Emissão 26/04/2024
Credor / CPF-CNPJ JAIRO JOSE CASSOL FLORES ME (19.617.763/0001-04)
Modalidade / Espécie DISPENSA / GLOBAL
Tipo ORÇAMENTÁRIO
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
Funcional Programática ADMINISTRAÇÃO . ADMINISTRAÇÃO GERAL . ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL
Elemento de Despesa 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso RECURSO LIVRE
Itens do empenho
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Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 VOLANTE DO MOTOR CUMMINS SERIE ISB CARGO 2428 E- ANO 2011 INSTALADO R$ 1,00 R$ 2.368,7500 R$ 2.368,75
2 MOLA 2º - PARABOLICA R$ 1,00 R$ 1.095,0000 R$ 1.095,00
3 MOLA MESTRE PARABOLICA R$ 1,00 R$ 1.100,0000 R$ 1.100,00
4 OLEO LUBRIFICANTE 80W - BALDE 20LTS . R$ 1,00 R$ 541,8100 R$ 541,81
5 OLEO PARA DIFERENCIAL 85W 140 BALDE 20 LITROS R$ 1,00 R$ 524,6400 R$ 524,64
6 RETENTOR DIANTEIRO VIRABREQUIM MOTOR CUMMINS ISB PISTA R$ 1,00 R$ 553,6300 R$ 553,63
7 GRAMPO DE MOLA 3/4 R$ 6,00 R$ 54,4800 R$ 326,88
8 RETENTOR TRASEIRO VIRABREQUIM MOTOR CUMMINS CAMINHAO FORD R$ 1,00 R$ 430,2500 R$ 430,25
9 MOLA 3º PARABOLICA R$ 1,00 R$ 1.095,0000 R$ 1.095,00
TOTAL DOS ITENS: R$ 8.035,96
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