Sincronizando dados...

pmcacequi@hotmail.com
Elemento de Despesa

3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Dados do Empenho
Número / Exercício 9438 / 2024
Data de Emissão 05/12/2023
Credor / CPF-CNPJ GABRIELI DE MELO VOLZ- EPP (28.931.578/0001-80)
Modalidade / Espécie PREGAO PRESENCIAL / GLOBAL
Tipo RESTOS A PAGAR
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO N/COMPUTADOS
Funcional Programática EDUCAÇÃO . EDUCAÇÃO INFANTIL . EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
Elemento de Despesa 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso RECURSO LIVRE
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher
Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 SARDINHA LATA 250G . R$ 50,00 R$ 8,9300 R$ 446,50
2 OVOS VERMELHOS - DUZIA . R$ 50,00 R$ 12,6900 R$ 634,50
3 MASSA PARAFUSO C/ OVOS - PCT 500 G . R$ 300,00 R$ 4,5900 R$ 1.377,00
4 MARGARINA - 500G . R$ 50,00 R$ 9,0000 R$ 450,00
5 LENTILHA TIPO 1 - PCT 500 G . R$ 50,00 R$ 8,6400 R$ 432,00
6 LEITE UHT INTEGRAL - LITRO . R$ 674,00 R$ 6,8400 R$ 4.610,16
7 FRANGO (COXA E SOBRECOXA SEM DORSO) RESFRIADO - EMBALAGEM KG, SACO PLASTICO . R$ 300,00 R$ 12,7800 R$ 3.834,00
8 DOCE DE LEITE - EMBAL. 400GR . R$ 30,00 R$ 6,3900 R$ 191,70
9 CAFE EM PÓ EXTRA FORTE 500G . R$ 50,00 R$ 18,6900 R$ 934,50
TOTAL DOS ITENS: R$ 12.910,36
Voltar