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Elemento de Despesa

3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Dados do Empenho
Número / Exercício 6147 / 2024
Data de Emissão 04/08/2023
Credor / CPF-CNPJ DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI (23.143.410/0001-97)
Modalidade / Espécie PREGAO ELETRONICO / GLOBAL
Tipo RESTOS A PAGAR
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
Funcional Programática URBANISMO . SERVIÇOS URBANOS . ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Elemento de Despesa 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso RECURSO LIVRE
Itens do empenho
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Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 CABO MULTIPLEXADO ALUMINIO DUPLEX 10 MM (1+1) ROLO 100 METROS R$ 0,00 R$ 239,9500 R$ 0,00
TOTAL DOS ITENS: R$ 0,00
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