Sincronizando dados...

pmcacequi@hotmail.com
Elemento de Despesa

3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Dados do Empenho
Número / Exercício 2213 / 2024
Data de Emissão 03/03/2023
Credor / CPF-CNPJ AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI (36.047.635/0001-91)
Modalidade / Espécie PREGAO ELETRONICO / GLOBAL
Tipo RESTOS A PAGAR
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
Funcional Programática ADMINISTRAÇÃO . ADMINISTRAÇÃO GERAL . ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL
Elemento de Despesa 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso RECURSO LIVRE
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher
Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 RODO DE BORRACHA DUPLA, DIMENSÕES 40,3X13,4X5,8 COM CABO DE MADEIRA OU METAL REVESTIDO COM PLÁSTICO, COMP. 120CM . R$ 0,00 R$ 5,0500 R$ 0,00
TOTAL DOS ITENS: R$ 0,00
Voltar