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Elemento de Despesa

3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Dados do Empenho
Número / Exercício 5771 / 2024
Data de Emissão 11/07/2022
Credor / CPF-CNPJ ZOOM COMERCIAL EIRELI (39.518.890/0001-63)
Modalidade / Espécie PREGAO ELETRONICO / GLOBAL
Tipo RESTOS A PAGAR
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO - ESPORTE, CULTURA E TURISMO
Funcional Programática COMÉRCIO E SERVIÇOS . TURISMO . ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL
Elemento de Despesa 3.3.9.0.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso RECURSO LIVRE
Itens do empenho
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Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 FLANELAS PARA LIMPEZA GERAL, 100% ALGODÃO, BORDA COM BAINHA MEDIDA:28X48CM COR LARANJA . R$ 0,00 R$ 1,0500 R$ 0,00
TOTAL DOS ITENS: R$ 0,00
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