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Elemento de Despesa

3.3.9.0.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Dados do Empenho
Número / Exercício 4617 / 2024
Data de Emissão 29/05/2024
Credor / CPF-CNPJ IGOR FEIX MOREIRA (***.***.***-**)
Modalidade / Espécie NAO APLICAVEL / GLOBAL
Tipo ORÇAMENTÁRIO
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS
Funcional Programática ADMINISTRAÇÃO . ADMINISTRAÇÃO GERAL . ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL
Elemento de Despesa 3.3.9.0.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Itens do empenho
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Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 DIARIA VALOR DE 330,48 A SER PAGA AO SERVIDOR IGOR FEIX ONDE O MESMO IRÁ REALIZAR UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 03/06/2024 LEVAR O SENHOR JORGE COSTA PINTO A SERVIÇO DA SMAS. R$ 1,00 R$ 330,4800 R$ 330,48
TOTAL DOS ITENS: R$ 330,48
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