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Elemento de Despesa

3.3.9.0.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Dados do Empenho
Número / Exercício 1328 / 2024
Data de Emissão 09/02/2024
Credor / CPF-CNPJ ANDRE ANTONIO SILVA VILLAGRAM (***.***.***-**)
Modalidade / Espécie NAO APLICAVEL / GLOBAL
Tipo ORÇAMENTÁRIO
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
Funcional Programática ADMINISTRAÇÃO . ADMINISTRAÇÃO GERAL . ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL
Elemento de Despesa 3.3.9.0.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso RECURSO LIVRE
Itens do empenho
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Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 DIARIA PAGAMENTO DE DIARIA RURAL PARA SERVIDOR ANDRE A. DA SILVA VILLAGRAN, O QUAL SE DESLOCOU PARA O INTERIOR DO MUNICIPIO NAS RESPECTICAS DATAS ABAIXO LISTADAS COM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO CONFORME 055/2024 R$ 3,00 R$ 34,8200 R$ 104,46
TOTAL DOS ITENS: R$ 104,46
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