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Elemento de Despesa

3.3.9.0.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Dados do Empenho
Número / Exercício 9686 / 2024
Data de Emissão 14/12/2023
Credor / CPF-CNPJ ALDENIR SOARES DA COSTA (***.***.***-**)
Modalidade / Espécie NAO APLICAVEL / GLOBAL
Tipo RESTOS A PAGAR
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Funcional Programática ADMINISTRAÇÃO . ADMINISTRAÇÃO GERAL . ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL
Elemento de Despesa 3.3.9.0.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso RECURSO LIVRE
Itens do empenho
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Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 DIARIA PAGAMENTO PARA SERVIDOR DE UMA DIARIA E MEIA , ALDENIR SOARES DA COSTA, ONDE O MESMO ESTARA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, NA DATA 18/12/2023 E 19/12/2023,PARA A DEVOLUÇÃO DE VEÍCULO MARCA FORD, MODELO FOCUS, IKA 5132 A CENTRAL DE VEÍCULOS DO CAFF. MEMORANDO 493/2023 R$ 1,00 R$ 687,7200 R$ 687,72
TOTAL DOS ITENS: R$ 687,72
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