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Elemento de Despesa

3.3.5.0.43.00.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS

Dados do Empenho
Número / Exercício 2914 / 2024
Data de Emissão 26/03/2024
Credor / CPF-CNPJ ASSOC.DE ALUNOS DO SISTEMA EDUC.GALILEU DE CACEQUI AASEG (12.876.688/0001-57)
Modalidade / Espécie NAO APLICAVEL / GLOBAL
Tipo ORÇAMENTÁRIO
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Funcional Programática ADMINISTRAÇÃO . ADMINISTRAÇÃO GERAL . ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL
Elemento de Despesa 3.3.5.0.43.00.00.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS
Fonte de Recurso RECURSO LIVRE
Itens do empenho
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Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 PAGTO REF.AO VALOR DE REPASSE FINANCEIRO PARA AUXILIO NAS DESPESAS DA REFERIDA ENTIDADE,PELO PERIODO DE 10 MESES, CFE TERMO DE PARCERIA VOLUNTÁRIA Nº 005/2024,FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. R$ 10,00 R$ 3.000,0000 R$ 30.000,00
TOTAL DOS ITENS: R$ 30.000,00
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