Sincronizando dados...

pmcacequi@hotmail.com
Elemento de Despesa

3.1.9.0.04.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Dados do Empenho
Número / Exercício 8065 / 2024
Data de Emissão 15/10/2024
Credor / CPF-CNPJ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (88.604.897/0001-03)
Modalidade / Espécie NAO APLICAVEL / GLOBAL
Tipo ORÇAMENTÁRIO
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO - ESPORTE, CULTURA E TURISMO
Funcional Programática COMÉRCIO E SERVIÇOS . TURISMO . ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL
Elemento de Despesa 3.1.9.0.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso RECURSO LIVRE
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher
Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 PAGTO REF.A PARTE PATRONAL INSS DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. SECTUR CONT ADMIN .GABRIEL PEDROSO DOS ANJOS. R$ 1,00 R$ 65,1500 R$ 65,15
TOTAL DOS ITENS: R$ 65,15
Voltar