Sincronizando dados...

pmcacequi@hotmail.com
Elemento de Despesa

3.1.9.0.04.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Dados do Empenho
Número / Exercício 4800 / 2024
Data de Emissão 13/06/2024
Credor / CPF-CNPJ JORGE LUIZ FERREIRA (***.***.***-**)
Modalidade / Espécie NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO
Tipo ORÇAMENTÁRIO
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
Funcional Programática ADMINISTRAÇÃO . ADMINISTRAÇÃO GERAL . ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL
Elemento de Despesa 3.1.9.0.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso RECURSO LIVRE
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher
Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 PAGTO REF.A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.SMTT CONT ADMINISTRATIVOS. (SALDO DE SALÁRIO). R$ 1,00 R$ 257,9900 R$ 257,99
2 PAGTO REF.A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.SMTT CONT ADMINISTRATIVOS. (ADIC INSALUBRIDADE). R$ 1,00 R$ 63,7600 R$ 63,76
3 PAGTO REF.A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.SMTT CONT ADMINISTRATIVOS. (FERIAS VENCIDAS). R$ 1,00 R$ 2.318,7900 R$ 2.318,79
TOTAL DOS ITENS: R$ 2.640,54
Voltar