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Elemento de Despesa

3.1.9.0.04.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Dados do Empenho
Número / Exercício 4719 / 2024
Data de Emissão 07/06/2024
Credor / CPF-CNPJ GUILHERME DE VARGAS ROSARIO (***.***.***-**)
Modalidade / Espécie NAO APLICAVEL / GLOBAL
Tipo ORÇAMENTÁRIO
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS
Funcional Programática ADMINISTRAÇÃO . ADMINISTRAÇÃO GERAL . ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL
Elemento de Despesa 3.1.9.0.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Itens do empenho
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Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 PAGTO REF.A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.SMAS CONT ADMIN.(SALDO DE SALÁRIO). R$ 1,00 R$ 168,5000 R$ 168,50
2 PAGTO REF.A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.SMAS CONT ADMIN.(HORAS EXTRAS). R$ 1,00 R$ 64,9900 R$ 64,99
3 PAGTO REF.A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.SMAS CONT ADMIN.(FERIAS VENCIDAS). R$ 1,00 R$ 1.925,7700 R$ 1.925,77
TOTAL DOS ITENS: R$ 2.159,26
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