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Elemento de Despesa

4.6.9.0.71.00.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO

Dados do Empenho
Número / Exercício 2174 / 2023
Data de Emissão 01/03/2023
Credor / CPF-CNPJ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (88.604.897/0001-03)
Modalidade / Espécie NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO
Tipo ORÇAMENTÁRIO
Órgão / Unidade ENCARGOS ESPECIAIS - AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA
Funcional Programática ENCARGOS ESPECIAIS . SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA . ENCARGOS ESPECIAIS - AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA
Elemento de Despesa 4.6.9.0.71.00.00.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO
Fonte de Recurso RECURSO LIVRE
Itens do empenho
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Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 PAGTO REF. AO PARCELAMENTO DO (INSS),CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 00.4.21.031246-03 E 00.4.21.031247-68,CFE GUIA EM ANEXO. R$ 1,00 R$ 93.655,7200 R$ 93.655,72
TOTAL DOS ITENS: R$ 93.655,72
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