Sincronizando dados...

pmcacequi@hotmail.com
Elemento de Despesa

3.3.9.0.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Dados do Empenho
Número / Exercício 5626 / 2019
Data de Emissão 25/07/2019
Credor / CPF-CNPJ INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GERENCIA EXECUTIVA (29.979.036/0267-00)
Modalidade / Espécie NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO
Tipo ORÇAMENTÁRIO
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC.PRÓPRIOS 15% CF
Funcional Programática SAÚDE . ATENÇÃO BÁSICA . ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO
Elemento de Despesa 3.3.9.0.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte de Recurso ASPS
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher
Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 PAGTO REF. AO CONSUMO PROPORCIONAL DA FATURA MENSAL DE AGUA DA AREA OCUPADA PELO POSTO CENTRAL, CFE TERMO DE REPONSABILIDADE DE USO DO BEM PUBLICO, NO MES DE JULHO/2019, CFE FATURA ANEXA. R$ 1,00 R$ 95,2400 R$ 95,24
TOTAL DOS ITENS: R$ 95,24
Voltar