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Elemento de Despesa

3.3.9.0.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Dados do Empenho
Número / Exercício 5528 / 2019
Data de Emissão 19/07/2019
Credor / CPF-CNPJ JULIANO FAGUNDES GARCIA (***.***.***-**)
Modalidade / Espécie NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO
Tipo ORÇAMENTÁRIO
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC.PRÓPRIOS 15% CF
Funcional Programática SAÚDE . ATENÇÃO BÁSICA . ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO
Elemento de Despesa 3.3.9.0.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte de Recurso ASPS
Itens do empenho
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Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 RESSARCIMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA FAXINAL DO SOTURNO NO DIA 26/06/2019 R$ 1,00 R$ 14,7700 R$ 14,77
TOTAL DOS ITENS: R$ 14,77
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