Sincronizando dados...

pmcacequi@hotmail.com
Elemento de Despesa

3.3.9.0.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Dados do Empenho
Número / Exercício 6183 / 2018
Data de Emissão 06/07/2018
Credor / CPF-CNPJ GLADEMIR LEAL RUMPEL (***.***.***-**)
Modalidade / Espécie NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO
Tipo ORÇAMENTÁRIO
Órgão / Unidade PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO
Funcional Programática ADMINISTRAÇÃO . ADMINISTRAÇÃO GERAL . ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL
Elemento de Despesa 3.3.9.0.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte de Recurso RECURSO LIVRE
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher
Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 RESSARCIMENTO RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A SANTANA DO LIVRAMENTO NA DATA DE 05/07/2018 AFIM DE BUSCAR PALESTRANTE PARA EVENTO NA CAMARA DE VEREADORES. R$ 1,00 R$ 20,0000 R$ 20,00
TOTAL DOS ITENS: R$ 20,00
Voltar