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Elemento de Despesa

3.3.9.0.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Dados do Empenho
Número / Exercício 3247 / 2018
Data de Emissão 12/04/2018
Credor / CPF-CNPJ CARLOS VINICIO PORTO GONCALVES (***.***.***-**)
Modalidade / Espécie NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO
Tipo ORÇAMENTÁRIO
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, INDUSTRIA E COMÉRCIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, INDUSTRIA E COMÉRCIO
Funcional Programática ADMINISTRAÇÃO . ADMINISTRAÇÃO GERAL . ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL
Elemento de Despesa 3.3.9.0.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte de Recurso RECURSO LIVRE
Itens do empenho
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Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR CARLOS VINICIO GONÇALVES EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA MARIA NO DIA 09/04/2018 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÇAO TÉCNICA NA GIGOV SM PARA TRARTAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - FAR EMPRESAS. R$ 1,00 R$ 25,0000 R$ 25,00
TOTAL DOS ITENS: R$ 25,00
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