Sincronizando dados...

pmcacequi@hotmail.com
Elemento de Despesa

3.3.9.0.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Dados do Empenho
Número / Exercício 2165 / 2018
Data de Emissão 12/03/2018
Credor / CPF-CNPJ GLADEMIR LEAL RUMPEL (***.***.***-**)
Modalidade / Espécie NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO
Tipo ORÇAMENTÁRIO
Órgão / Unidade PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO
Funcional Programática ADMINISTRAÇÃO . ADMINISTRAÇÃO GERAL . ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL
Elemento de Despesa 3.3.9.0.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte de Recurso RECURSO LIVRE
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher
Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 RESSARCIMENTO POR AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO VECTRA IRR 0823, AVARIADO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM O PREFEITO NO DIA 08/03/2018. COREIA DO ALTERNADOR E ROLAMENTO TENSOR. R$ 1,00 R$ 167,0000 R$ 167,00
TOTAL DOS ITENS: R$ 167,00
Voltar