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Elemento de Despesa

3.3.9.0.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Dados do Empenho
Número / Exercício 11196 / 2018
Data de Emissão 20/12/2018
Credor / CPF-CNPJ CEZAR SAUL ZAGO (***.***.***-**)
Modalidade / Espécie NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO
Tipo ORÇAMENTÁRIO
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Funcional Programática ADMINISTRAÇÃO . ADMINISTRAÇÃO GERAL . ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL
Elemento de Despesa 3.3.9.0.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte de Recurso RECURSO LIVRE
Itens do empenho
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Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 RESSARCIMENTO DE DESPESA DE VIAGEM, AO SERVIDOR CEZAR SAUL ZAGO, QUE DESLOCOU-SE À CIDADE DE SANTA MARIA, NO DIA 04/12/2018, COM A FINALIDADE DE BUSCAR MATERIAL NO INSTITUTO GERAL DE PERÍCIAS E CARTEIRAS JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO R$ 1,00 R$ 15,4600 R$ 15,46
TOTAL DOS ITENS: R$ 15,46
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