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Elemento de Despesa

3.3.9.0.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Dados do Empenho
Número / Exercício 10764 / 2018
Data de Emissão 30/11/2018
Credor / CPF-CNPJ IGOR FEIX MOREIRA (***.***.***-**)
Modalidade / Espécie NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO
Tipo ORÇAMENTÁRIO
Órgão / Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS
Funcional Programática ADMINISTRAÇÃO . ADMINISTRAÇÃO GERAL . ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL
Elemento de Despesa 3.3.9.0.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte de Recurso FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS
Itens do empenho
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Número Descrição Quantidade Valor unitário Total
1 RESSARCIMENTO AO MOTORISTA IGOR FEIX QUE ABASTECEU O VEICULO DA SMAS SANTANA PLACA IKU 6912 QUE FICOU SEM COMBUSTIVEL E NAO HAVIA SALDO NO CARTAO COMBUSTIVEL R$ 1,00 R$ 150,0000 R$ 150,00
TOTAL DOS ITENS: R$ 150,00
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